024/21 |
Ochrana objektu 01/2021, výmena akumulátora |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
61,09 € |
02.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
023/21 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Krásny Spiš, o. z. |
42037336 |
|
30,00 € |
02.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
021/21 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Modrý Peter, o. z. |
50025996 |
|
30,10 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
025/21 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
26,71 € |
04.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022/21 |
Energia 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
030/21 |
Predplatné Svet zvierat 2021/3 - 2022/5 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
25,80 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
016/21 |
Predplatné Knižná revue 01/2021 - 12/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
15,00 € |
27.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
031/21 |
Mop MAX |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
23,80 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
032/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
237,58 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
027/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
48,86 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
026/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
369,28 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
033/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
KK Bagala, s.r.o. |
35952652 |
|
250,50 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
029/21 |
Mobilná sieť 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,49 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
028/21 |
Pevná sieť 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,28 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
039/21 |
Predplatné Denník N /papierové, webové/ |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
137,88 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
044/21 |
Predplatné Včielka 03/2021-02/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ORBIS IN s.r.o. |
35842008 |
|
11,00 € |
11.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
042/21 |
Ochranné pomôcky, všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
126,63 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
034/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
225,95 € |
25.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
037/21 |
Prenájom priestorov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesto Levoča |
42080312 |
|
1,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
036/21 |
Ochrana objektu 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
043/21 |
Hosting MAXIMUM predĺženie rok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
79,06 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
038/21 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
40,54 € |
04.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
035/21 |
Energia 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
046/21 |
Spoločenské hry |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
121,69 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
053/21 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
86,36 € |
16.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
047/21 |
Revízia bezpečnostného zariadenia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
D+K ALARM, s.r.o. |
36459411 |
|
60,00 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
045/21 |
Požiarna ochrana I. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
041/21 |
Mobilná sieť 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,96 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
040/21 |
Pevná sieť 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,10 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
054/21 |
Fólia technická |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
224,93 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |