028/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
213,62 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
034/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
584,29 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
027/24 |
Revízia bezpečnostného zariadenia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
D+K ALARM, s.r.o. |
36459411 |
|
60,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
031/24 |
Prenájom priestorov knižnice za rok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
|
1,00 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
026/24 |
Ochrana objektu 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
023/24 |
Blender Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Daniel Mikolajčák s. r. o. |
50794990 |
|
144,00 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
035/24 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
39,12 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
030/24 |
El. energia 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
024/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
161,06 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
033/24 |
Mobilná sieť 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
032/24 |
Pevná sieť 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,09 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
037/24 |
Predĺženie registrácie domény-kniznicalevoca.sk |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
16,68 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
039/24 |
Predplatné - Vertigo 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania |
42232031 |
|
15,00 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
040/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
237,36 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
044/24 |
Oprava Bibliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IS-NOVA, s.r.o. |
36735531 |
|
2 357,66 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
038/24 |
Bibliobus - polep, reflexné prvky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AL-MI, s.r.o. |
46089152 |
|
404,40 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
042/24 |
Protokol o skúškach Bibliobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ZV - TEST, s.r.o. |
36053759 |
|
1 213,26 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
043/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
320,78 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
036/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
224,08 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
041/24 |
Oprava a úpravy interiéru v Bibliobuse |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
B&G interiér, s.r.o. |
43921108 |
|
3 249,60 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
053/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
624,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
051/24 |
Predplatné Romboid - 2024/3 - 2025/2 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
26,40 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
048/24 |
Kontrola originality Bibliobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
STEKO, s. r. o. |
44503806 |
|
175,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
058/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
352,82 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
360,41 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
052/24 |
Požiarna ochrana I. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
046/24 |
Čítačky čiarových kódov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
205,92 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
045/24 |
Ochrana objektu 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
059/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22,19 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
050/24 |
El. energia 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |