Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
101/21 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Vladimír Halcin 34802746 169,85 € 15.06.2021 29.06.2021 Faktúra
156/21 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 17311462 219,54 € 08.09.2021 16.09.2021 Faktúra
186/21 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 418,53 € 18.10.2021 02.11.2021 Faktúra
266/21 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Modrý Peter, o. z. 50025996 61,32 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
144/21 Kontrola hasiacich prístrojov Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Pavol Černický 14375168 20,00 € 26.08.2021 08.09.2021 Faktúra
020/21 Magazín Class SLOVAKIA 01/2021 - jan/feb Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Class s.r.o. 48324949 6,60 € 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
239/21 Materiál na workshopy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Vladimír Halcin 34802746 200,00 € 03.12.2021 09.12.2021 Faktúra
029/21 Mobilná sieť 01/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,49 € 08.02.2021 01.03.2021 Faktúra
041/21 Mobilná sieť 02/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,96 € 09.03.2021 17.03.2021 Faktúra
064/21 Mobilná sieť 03/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,06 € 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
079/21 Mobilná sieť 04/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,36 € 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
095/21 Mobilná sieť 05/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,31 € 08.06.2021 25.06.2021 Faktúra
119/21 Mobilná sieť 06/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,59 € 09.07.2021 21.07.2021 Faktúra
139/21 Mobilná sieť 07/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,07 € 06.08.2021 21.08.2021 Faktúra
150/21 Mobilná sieť 08/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,32 € 08.09.2021 16.09.2021 Faktúra
182/21 Mobilná sieť 09/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,96 € 08.10.2021 21.10.2021 Faktúra
205/21 Mobilná sieť 10/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,73 € 09.11.2021 23.11.2021 Faktúra
256/21 Mobilná sieť 11/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,72 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
306/21 Mobilná sieť 12/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,68 € 31.12.2021 31.01.2022 Faktúra
031/21 Mop MAX Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 23,80 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
157/21 Návrh a realizácia tlačených reklamných materiálov a organizačné zabezpečenie výstavy "Ošemetná záležitosť" prebiehajúca v dňoch 21.08. - 28.09.2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Modrý Peter, o. z. 50025996 500,00 € 10.09.2021 16.09.2021 Faktúra
002/21 Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2021 21.01.2021 Faktúra
072/21 Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 19.04.2021 29.04.2021 Faktúra
121/21 Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 09.07.2021 21.07.2021 Faktúra
189/21 Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 21.10.2021 02.11.2021 Faktúra
024/21 Ochrana objektu 01/2021, výmena akumulátora Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 61,09 € 02.02.2021 11.02.2021 Faktúra
036/21 Ochrana objektu 02/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
058/21 Ochrana objektu 03/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
074/21 Ochrana objektu 04/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 03.05.2021 14.05.2021 Faktúra
090/21 Ochrana objektu 05/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 01.06.2021 15.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »