Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
030/24 El. energia 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
059/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 22,19 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
050/24 El. energia 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
075/24 El. energia 04/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 04.04.2024 16.04.2024 Faktúra
087/24 Vyúčtovanie el. energie 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 24,95 € 10.04.2024 27.04.2024 Faktúra
106/24 El. energia 05/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 72,86 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
012/24 Predplatné Lego Explorer 01/2024 - 08/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 34,00 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
047/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Martinus, s.r.o. 45503249 265,83 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
100/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Martinus, s.r.o. 45503249 187,38 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
008/24 Predplatné Zázračná planéta 2024/2 - 2025/1 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 26,30 € 11.01.2024 11.01.2024 Faktúra
019/24 Predplatné Rozum 2024/1 - 2024/12 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 51,40 € 24.01.2024 02.02.2024 Faktúra
051/24 Predplatné Romboid - 2024/3 - 2025/2 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 26,40 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
077/24 Predplatné Literárny týždenník 2024/13-2025/12 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 46,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
031/24 Prenájom priestorov knižnice za rok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča 42080312 1,00 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
073/24 Sprievodcovské služby Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča 42080312 70,00 € 03.04.2024 16.04.2024 Faktúra
052/24 Požiarna ochrana I. štvrťrok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mgr. Ambróz Koňak 37178091 150,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
099/24 Spotrebný materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 112,12 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
066/24 Beseda s Petrom Gärtnerom Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Morgonrock, s. r. o. 54824095 100,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
093/24 Beseda FPU - Stretnutie s umením Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Morgonrock, s. r. o. 54824095 400,00 € 17.04.2024 30.04.2024 Faktúra
025/24 Predplatné Život 10/2024 - 09/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 News and Media Holding a.s. 47256281 79,90 € 01.02.2024 21.02.2024 Faktúra
013/24 Kempingové stoly Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ONLINER s. r. o. 47990015 134,80 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
094/24 Predplatné Včielka 3/2024 - 2/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ORBIS IN s.r.o. 35842008 22,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
351/23 Predplatné časopisov Ready, Kid, Kinder - 092023_052024 - dobropis Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. 35716631 -61,39 € 02.01.2024 12.01.2024 Faktúra
079/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. 35716631 59,84 € 05.04.2024 16.04.2024 Faktúra
088/24 Košický Korzár - SME, 17.05.2024-16.05.2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Petit Press, a.s. 35790253 210,00 € 10.04.2024 20.04.2024 Faktúra
086/24 Balík Porada Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 10.04.2024 27.04.2024 Faktúra
355/23 Mobilná sieť 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
354/23 Pevná sieť 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,79 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
033/24 Mobilná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
032/24 Pevná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,09 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »