Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
144/23 Vyúčtovanie el. energie 06/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 44,18 € 13.07.2023 24.07.2023 Faktúra
118/23 Vyúčtovanie el. energie 05/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 41,64 € 09.06.2023 16.06.2023 Faktúra
099/23 Vyúčtovanie el. energie 04/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 34,63 € 11.05.2023 15.05.2023 Faktúra
078/23 Vyúčtovanie el. energie 03/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61,36 € 17.04.2023 24.04.2023 Faktúra
054/23 Vyúčtovanie el. energie 02/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 47,72 € 10.03.2023 20.03.2023 Faktúra
033/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 62,93 € 10.02.2023 20.02.2023 Faktúra
264/23 Vysávač a príslušenstvo Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves 36582298 306,24 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
178/2023/UETČ Vysávač a príslušenstvo Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves 36582298 306,24 € 03.11.2023 27.11.2023 Objednávka
349/23 Výroba regálov, montáž, doprava Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 RAUM INTERIER DESIGN s.r.o. 36569453 1 650,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
239/2023/UETČ Výroba regálov, montáž, doprava Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 RAUM INTERIER DESIGN s.r.o. 36569453 1 650,00 € 13.12.2023 27.12.2023 Objednávka
301/23 Výpožička kníh a kópie článkov Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovenská národná knižnica 36138517 7,90 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
205/2023/UETČ Výpožička kníh a kópie článkov Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovenská národná knižnica 36138517 7,90 € 20.11.2023 19.12.2023 Objednávka
065/23 Výmena zálohového akumulátora Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 34,14 € 03.04.2023 12.04.2023 Faktúra
232/23 Vybavenie bibliobusu - menič napätia Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 SystemHouse s.r.o. 52583414 548,00 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
230/23 Vybavenie bibliobusu Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 SystemHouse s.r.o. 52583414 1 089,48 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
152/23 Vybavenie bibliobusu Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Ing. Katarína Podoláková 53824156 43,70 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
094/2023/UETČ Vybavenie bibliobus Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Ing. Katarína Podoláková 53824156 43,70 € 25.07.2023 08.08.2023 Objednávka
111/23 Všeobecný materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 101,02 € 05.06.2023 12.06.2023 Faktúra
072/2023/UETČ Všeobecný materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 101,02 € 31.05.2023 12.06.2023 Objednávka
190/23 Všeobecný materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 110,81 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »