Faktúra č. 099/23

Obstarávateľ
  • Názov: Knižnica Jána Henkela v Levoči
  • IČO: 52116557
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 099/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie 04/2023
  • Dátum doručenia: 11.05.2023
  • Celková hodnota: 34,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 013/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/2019 Zmluva o dodávke elektriny Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.02.2019 16.02.2019 04.02.2019 Mgr. Petra Kočišová poverená vedením Zmluva
Tlačiť