045/24 |
Ochrana objektu 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
068/24 |
Ochrana objektu 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24 |
Ochrana objektu 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
076/24 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
99,92 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2024/UETČ |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
99,92 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
092/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
161,14 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
053/2024/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
161,14 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
351/23 |
Predplatné časopisov Ready, Kid, Kinder - 092023_052024 - dobropis |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. |
35716631 |
|
-61,39 € |
02.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
079/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. |
35716631 |
|
59,84 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. |
35716631 |
|
59,84 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
001/24 |
El. energia 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
356/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
14,07 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
035/24 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
39,12 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
030/24 |
El. energia 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
059/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22,19 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
050/24 |
El. energia 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
075/24 |
El. energia 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
087/24 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,95 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106/24 |
El. energia 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,86 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
355/23 |
Mobilná sieť 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |