Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
045/24 Ochrana objektu 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
068/24 Ochrana objektu 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 02.04.2024 16.04.2024 Faktúra
102/24 Ochrana objektu 04/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
076/24 Kancelársky materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 99,92 € 04.04.2024 16.04.2024 Faktúra
049/2024/UETČ Kancelársky materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 99,92 € 02.04.2024 01.05.2024 Objednávka
092/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ARTFORUM spol. s r.o. 35716584 161,14 € 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
053/2024/UETČ Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ARTFORUM spol. s r.o. 35716584 161,14 € 04.04.2024 01.05.2024 Objednávka
351/23 Predplatné časopisov Ready, Kid, Kinder - 092023_052024 - dobropis Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. 35716631 -61,39 € 02.01.2024 12.01.2024 Faktúra
079/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. 35716631 59,84 € 05.04.2024 16.04.2024 Faktúra
047/2024/UETČ Knihy FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. 35716631 59,84 € 02.04.2024 01.05.2024 Objednávka
001/24 El. energia 01/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
356/23 Vyúčtovanie el. energie 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 14,07 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
035/24 Vyúčtovanie el. energie 01/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 39,12 € 12.02.2024 23.02.2024 Faktúra
030/24 El. energia 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
059/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 22,19 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
050/24 El. energia 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
075/24 El. energia 04/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 04.04.2024 16.04.2024 Faktúra
087/24 Vyúčtovanie el. energie 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 24,95 € 10.04.2024 27.04.2024 Faktúra
106/24 El. energia 05/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 72,86 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
355/23 Mobilná sieť 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »