Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
078/23 Vyúčtovanie el. energie 03/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61,36 € 17.04.2023 24.04.2023 Faktúra
089/23 El. energia 05/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 91,37 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
099/23 Vyúčtovanie el. energie 04/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 34,63 € 11.05.2023 15.05.2023 Faktúra
110/23 El. energia 06/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 91,37 € 05.06.2023 12.06.2023 Faktúra
118/23 Vyúčtovanie el. energie 05/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 41,64 € 09.06.2023 16.06.2023 Faktúra
138/23 El. energia 07/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 91,37 € 06.07.2023 12.07.2023 Faktúra
144/23 Vyúčtovanie el. energie 06/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 44,18 € 13.07.2023 24.07.2023 Faktúra
165/23 Vyúčtovanie el. energie 07/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25,97 € 10.08.2023 14.08.2023 Faktúra
157/23 El. energia 08/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 91,37 € 03.08.2023 14.08.2023 Faktúra
318/22 Mobilná sieť 12/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,10 € 10.01.2023 13.01.2023 Faktúra
317/22 Pevná sieť 12/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,48 € 10.01.2023 13.01.2023 Faktúra
030/23 Mobilná sieť 01/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.02.2023 20.02.2023 Faktúra
029/23 Pevná sieť 02/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,08 € 08.02.2023 20.02.2023 Faktúra
052/23 Mobilná sieť 02/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
051/23 Pevná sieť 02/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,31 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
073/23 Mobilná sieť 03/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
072/23 Pevná sieť 03/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,06 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
101/23 Mobilná sieť 04/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 11.05.2023 15.05.2023 Faktúra
100/23 Pevná sieť 04/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,33 € 11.05.2023 15.05.2023 Faktúra
117/23 Pevná sieť 05/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,06 € 08.06.2023 16.06.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »