DFB/21/0030 |
Preplatok plynu za r. 2020 - ŠJ |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-687,61 € |
18.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0021 |
Revízia tachografu na minibuse Ford Transit |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov |
00605956 |
|
178,80 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0022 |
Výkazy, protokoly |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
51,41 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
Činnosti technika PO a PZS za 10-12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
690,72 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0020 |
Nedoplatok el. energie za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
1 109,47 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0019 |
Nedoplatok el. energie-Močidľany za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
1 209,73 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0014 |
Nedoplatok plynu za r. 2020 - Ing. Karaš |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3,85 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0013 |
Nedoplatok plynu za r. 2020 - Mihalčin |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
25,90 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0012 |
Dodávka plynu Mihalčin za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
29,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0011 |
Dodávka plynu Ing. Karaš za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0010 |
Dodávka plynu ŠJ za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
65,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0018 |
Pranie a prenájom rohoží za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,90 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
Webinár - Leg. zmeny vo mzd.učtárni |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
96,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0016 |
Servisné práce-rozsah služby č.1 za 1-3/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0015 |
Rozsah služby č. 2 RAP za r. 2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0034 |
Preddavok el. energie za 2/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
1 000,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Miroslav Fuchs. PhD. |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0033 |
Preddavok el. energie za 2/2021 - Močidľany |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
1 090,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Miroslav Fuchs. PhD. |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB-C/21/0009 |
Preplatok el. energie |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
-202,28 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0008 |
Elektrina Berecínka |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
47,88 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0007 |
Pneumatiky a prezutie Dustra |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
MIKONA, s r.o. |
31570364 |
|
228,55 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0005 |
Adsl rapid net |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
14,82 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0011 |
Príprava IVECA na STK a EK |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE |
47209551 |
|
727,38 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0010 |
Preddavok el. energie |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
880,00 € |
14.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Miroslav Fuchs. PhD. |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0017 |
Nová verzia Magma za 1-3/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0006 |
Náhradné diely a olej do MP Stihl |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
STÉNIA a.s. |
36204871 |
|
1 689,54 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP/21/0003 |
Služby civilnej ochrany za 4.Q.2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
108,00 € |
11.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/20/0358 |
stočné za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Zariadenie pre seniorov Harmónia |
00691976 |
|
150,00 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP/21/0002 |
Monitoring za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
51,60 € |
11.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
Nedoplatok plynu za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
835,68 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0002 |
ADSL net |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |