DFB/21/0020 |
Nedoplatok el. energie za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
1 109,47 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0019 |
Nedoplatok el. energie-Močidľany za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
1 209,73 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0009 |
Preplatok el. energie |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
-202,28 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0008 |
Elektrina Berecínka |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
47,88 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0006 |
Náhradné diely a olej do MP Stihl |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
STÉNIA a.s. |
36204871 |
|
1 689,54 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0007 |
Pneumatiky a prezutie Dustra |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
MIKONA, s r.o. |
31570364 |
|
228,55 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS-C/21/0001 |
Príspevok na stravovanie zo SF 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
119,40 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0003 |
Elektronické stravné lístky 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 472,60 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0002 |
ADSL net |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0001 |
Pevné linky |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,06 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0005 |
Adsl rapid net |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
14,82 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
Nedoplatok plynu za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
835,68 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0017 |
mobilné volania 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
103,49 € |
22.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0013 |
Predplatné časopisu LES a LETOKRUHY r.2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
|
24,00 € |
20.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0014 |
olej motorový do benzínu 5l |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Ing. arch. Dušan Chobor - URBAN GREEN |
47690933 |
|
39,00 € |
21.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0016 |
kávovar DeLonghi ECAM |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
NAY A.S. |
35739487 |
|
449,00 € |
21.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0011 |
Príprava IVECA na STK a EK |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE |
47209551 |
|
727,38 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0015 |
nízkozdvižný vozík |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
HYDROKRES s. r. o. |
45281424 |
|
330,00 € |
21.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0012 |
Prezutie pneumatík na L200 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
MIKONA, s r.o. |
31570364 |
|
19,21 € |
20.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
Úhrada za telefón |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
109,24 € |
25.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
Materiál |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
48,91 € |
25.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
Tonery |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Aka servis spol. s r. o. |
36468312 |
|
160,08 € |
26.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
Prdplatné časopisu Les a Letokruhy na r.2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
|
120,00 € |
25.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0026 |
Lišty a spojovací materiál |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Fawell, s.r.o. |
44109865 |
|
90,65 € |
22.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP/21/0005 |
Úhrada za telefón - PČ |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
363,85 € |
26.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0030 |
Preplatok plynu za r. 2020 - ŠJ |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-687,61 € |
18.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0020 |
S- hák (500 ks) |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Ing. arch. Dušan Chobor - URBAN GREEN |
47690933 |
|
120,00 € |
26.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0018 |
užívanie trafostanice za rok 2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Towercom, a. s. |
36364568 |
|
567,84 € |
22.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0019 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
51,50 € |
25.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
Karta DOXX |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1,20 € |
28.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Miroslav Fuchs. PhD. |
riaditeľ školy |
Faktúra |