DFB/24/0076 |
porada riaditeľov 04. - 05. 04. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0092 |
pracovné stretnutie ekonómov 15. - 16. 4. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0008 |
servisné práce iSPIN I.Q. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0004 |
iSPIN za rok 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0003 |
zverejňovanie na rok 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0012 |
online školenie - uzávierkové práce |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0069 |
servisné práce iSPIN II.Q. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0048 |
šachovnica a figúrky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
WEBMEX PLUS s.r.o. |
02462338 |
|
69,26 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0055 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ján Buday CPS Interiér |
11723866 |
|
72,80 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0067 |
členský poplatok 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0031 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
24,12 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0050 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
94,74 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0074 |
papier, kábel |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
12,50 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0089 |
tovar na súťaž |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
80,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0090 |
tovar na súťaž |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
80,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0091 |
tovar na súťaž |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
80,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0103 |
informačná tabuľa, samolepky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
98,10 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0013 |
členský príspevok na rok 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora. |
30842654 |
|
250,00 € |
29.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0026 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
65,22 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0064 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
40,17 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0075 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
84,79 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0098 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
101,13 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0112 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
157,34 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0006 |
nájom - technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
1,22 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0005 |
technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
84,79 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0027 |
predplatné časopisov matematiky a fyziky 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
31929389 |
|
14,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0035 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
550,44 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0052 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
369,24 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0086 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
690,88 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0010 |
preprava osôb 08. 01. a 22. 01. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
240,00 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |