Faktúra č. DFB/24/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 06.03.2024
  • Celková hodnota: 369,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/03/2024
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/03/2024 Objednávame si u Vás papiernícky tovar podľa vlastného výberu : Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 369,24 € 04.03.2024 15.03.2024 Objednávka
Tlačiť