Faktúra č. DFB/24/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 19.02.2024
  • Celková hodnota: 550,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 04/02/2024
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
04/02/2024 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu uvedené v prílohe. Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 550,44 € 12.02.2024 24.02.2024 Objednávka
Tlačiť