DFB/23/0200 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 448,20 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0199 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 942,73 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0198 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
220,27 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0197 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
483,43 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0202 |
plyn 5/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
225,44 € |
07.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0227 |
preddavok na plyn za 07/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 911,00 € |
21.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0254 |
plyn za 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 209,86 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0253 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 205,33 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0252 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
433,37 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0251 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
191,66 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0250 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 536,29 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0268 |
preddavok na plyn za 08/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 911,00 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0152 |
geodetické práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
240,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0303 |
online seminár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
16.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0295 |
kancelárska stolička |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. |
35909790 |
|
187,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0286 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
613,20 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0327 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 097,12 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0343 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
224,35 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0389 |
kancelárske potreby (diáre, kalendáre) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
181,45 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0388 |
tonery (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
537,56 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0439 |
stolový kalendár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2,99 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0438 |
diár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
8,99 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0437 |
stolový kalendár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
3,24 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0544 |
tonery (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
539,89 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0568 |
kancel.papier 50ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
219,00 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0567 |
tonery 6ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
661,31 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0030 |
OKI tonery 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
611,82 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0028 |
HP tonery 6ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
753,96 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0027 |
Xerox toner dual pack |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
102,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0077 |
HP tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
540,13 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |