Faktúra č. DFB/23/0567

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0567
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 6ks
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 661,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť