Faktúra č. DFB/23/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: OKI tonery 5ks
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 611,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 1.6.2022
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť