Faktúra č. DFB/23/0544

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0544
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery (4ks)
  • Dátum doručenia: 08.12.2023
  • Celková hodnota: 539,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť