Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0030 OKI tonery 5ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 611,82 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0028 HP tonery 6ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 753,96 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0027 Xerox toner dual pack Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 102,00 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0077 HP tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 540,13 € 01.03.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0117 tonery 5ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 543,84 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0193 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 591,54 € 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
DFB/23/0239 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 397,62 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0286 kancelársky papier Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 613,20 € 01.08.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0327 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 2 097,12 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB/23/0343 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 224,35 € 11.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB/23/0389 kancelárske potreby (diáre, kalendáre) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 181,45 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0388 tonery (4ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 537,56 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0439 stolový kalendár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 2,99 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0438 diár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 8,99 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0437 stolový kalendár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 3,24 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0544 tonery (4ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 539,89 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0568 kancel.papier 50ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 219,00 € 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0567 tonery 6ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 661,31 € 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0467 odborná prednáška Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mária KOCZKOVÁ 43031803 200,00 € 19.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB/23/0364 učebnice (36ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Martinus, s.r.o. 45503249 828,28 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0356 športové potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 77,50 € 14.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB/23/0562 2x 3D tlačiareň, zaškolenie obsluhy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MCAE Systems, s. r. o., organizačná zložka 50852167 2 851,20 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFS/23/0001 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mesto Medzilaborce 00323233 135,00 € 26.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB/23/0161 posúdenie zdrav.rizika Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mgr. Helena Belányiová - Belmer 41290895 375,00 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB/23/0020 oprava čerpadla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 96,00 € 23.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB/23/0147 servis a nastavenie úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 221,58 € 26.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0441 servis a nastavenie úpravni vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 241,77 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0321 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 257,10 € 28.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB/23/0360 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 475,69 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0535 materiál na opravu WC Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 177,68 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »