Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0019 pranie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Partner P&F s.r.o. 53865871 489,30 € 23.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB/23/0020 oprava čerpadla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 96,00 € 23.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB/23/0021 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 640,20 € 24.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB/23/0022 offline videoseminár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 30,00 € 24.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0023 online školenie iSpin Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 24.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB/23/0024 diagnostika čerpadla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELTON POPRAD, spol. s r.o. 36507628 105,84 € 27.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB/23/0025 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 450,60 € 30.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0026 odvoz objemného odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 351,12 € 30.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB/23/0027 Xerox toner dual pack Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 102,00 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0028 HP tonery 6ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 753,96 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0029 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 366,49 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0030 OKI tonery 5ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 611,82 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0031 upratovacie a čistiace služby v budove školy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 01.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB/23/0032 internet škola 2/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB/23/0033 výkon zodpovednej osoby za 02/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB/23/0034 revízia elektrického zariadenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o 36846325 1 980,00 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0035 ventil hydrantu + prúdnica Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 86,88 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0036 pranie, chem.čistenie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 238,26 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0037 strojové čistenie podláh Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 135,50 € 02.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB/23/0038 prenájom rohoží za obd. 1.1.2023 - 29.1.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 78,26 € 02.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0039 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0040 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 641,99 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0041 dodávka zemného plynu za 01/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 244,00 € 06.02.2023 09.02.2023 Faktúra
DFB/23/0042 oprava podlahového stroja Kärcher Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 119,12 € 07.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0043 poskytnutie strážnej služby za obd. 1-3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 5 936,66 € 07.02.2023 09.02.2023 Faktúra
DFB/23/0044 elekt. energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 320,63 € 07.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0045 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 910,75 € 07.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0046 elekt.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 582,08 € 07.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0047 elekt. energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 368,81 € 07.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0048 vyúčtovanie plynu za 01/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36 290,17 € 08.02.2023 08.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »