Faktúra č. DFB/23/0048

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0048
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu za 01/2023
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 36 290,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6503002382
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť