Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0147 servis a nastavenie úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 221,58 € 26.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0146 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 574,08 € 25.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0145 preddavok na plyn za 04/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 27 132,00 € 20.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB/23/0143 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0142 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0141 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0140 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,30 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0139 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 52,14 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0138 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0137 4G internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0144 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 68,27 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0136 oprava prednej nápravy AUS PP277CK Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTONOVA s.r.o. 31649513 643,15 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0135 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 90,06 € 18.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0133 záhradkárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 109,88 € 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0134 prezutie AUS PP676DL Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B & B autoslužby, s.r.o. 36789950 39,50 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0132 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 114,58 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0131 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 309,52 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0130 elekt. energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 296,80 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0129 elekt.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 561,20 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0127 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 623,02 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0128 nové verzie MAGMA HCM za 2Q (1.4.2023-30.6.2023) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0126 poskytnutie strážnej služby za obd. 4-6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 5 936,66 € 12.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0124 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. 37986635 87,00 € 12.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0123 telekom.služby - FBA-adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0122 telekom.služby - pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,73 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0125 vyúčtovanie plyn za 03/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -6 132,80 € 06.04.2023 11.05.2023 Faktúra
DFB/23/0120 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 18,32 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0121 technik PO a BOZP za 1Q/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0119 vodné, stočné kotolňa 3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 686,34 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0116 výkon zodpovednej osoby za 4/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra