Faktúra č. DFB/23/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: elekt.energia - vežiak
  • Dátum doručenia: 14.04.2023
  • Celková hodnota: 6 309,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť