Faktúra č. DFB/23/0125

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plyn za 03/2023
  • Dátum doručenia: 06.04.2023
  • Celková hodnota: -6 132,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6503002382+dod.č.1
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť