Faktúra č. DFB/23/0122

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby - pevná linka
  • Dátum doručenia: 11.04.2023
  • Celková hodnota: 40,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 0120061268+dod.č.1
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť