Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/028/26 Projekčné plátno Nobo roleta š240xv181 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 49,00 € 02.03.2026 11.03.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/26/0067 Výkon zodpovednej osoby za 3/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 02.03.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB/26/0064 Poskytnutie strážnej služby za obd. 1.1. - 31.3.2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 7 982,21 € 25.02.2026 26.02.2026 Faktúra
OBJ/025/26 Čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Gabriel Danihel 30641241 271,83 € 25.02.2026 10.03.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/26/0063 Vodné, stočné internát 8.11.2025 - 10.2.2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 3 724,67 € 24.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB/26/0062 Materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 29,35 € 24.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFP/26/0004 Údržba hardware a software - konfigurácia Oberon Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 92,25 € 24.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB/26/0061 Materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 104,60 € 23.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB/26/0060 Matrace 90*200 (4ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Pavol Andreánsky 34575723 664,20 € 23.02.2026 27.02.2026 Faktúra
OBJ/023/26 Matrace 90x200cm (4ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Pavol Andreánsky 34575723 664,20 € 23.02.2026 10.03.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/024/26 Údržba hardware a software - konfigurácia Oberon Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 92,25 € 23.02.2026 10.03.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/26/0056 Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 2/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 526,00 € 20.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB/26/0057 Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 2/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 154,00 € 20.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB/26/0058 Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 2/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 597,00 € 20.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB/26/0059 Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 2/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 80,00 € 20.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB/26/0055 Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 158,44 € 20.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB/26/0054 Pasta tepelne vodivá Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 DÍLY NA KOTLE s.r.o. 01814842 42,22 € 20.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB/26/0052 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TATRAGLOBAL s.r.o. 36456756 1 440,64 € 19.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB/26/0053 Hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 GASTROBAL s.r.o. 46841075 115,93 € 19.02.2026 27.02.2026 Faktúra
OBJ/022/26 REMS ochranný kryt z minerálného skla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ant s.r.o. 36363090 65,00 € 19.02.2026 10.03.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »