Faktúra č. DFB/26/0144

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0144
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 30.04.2026
  • Celková hodnota: 413,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20241016
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť