Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0144
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 30.04.2026
- Celková hodnota: 413,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20241016
- Dátum zverejnenia: 07.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť