Faktúra č. DFK/26/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/26/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra na prijatú platbu - poplatok za pripojenie.
  • Dátum doručenia: 05.05.2026
  • Celková hodnota: 221,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 8002610426
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť