PULZAR, s.r.o.
Informácie
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP/21/0014 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 314,34 € | 05.03.2021 | 31.03.2021 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DF/21/0111 | Materiál na údržbu-škola | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 376,47 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/21/0047 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 123,79 € | 04.06.2021 | 08.07.2021 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/21/0059 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 43,80 € | 06.07.2021 | 07.08.2021 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/21/0105 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 211,16 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DF/21/0385 | Materiál na údržbu-HČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 69,81 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/21/0129 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 182,59 € | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/20/0061 | Materiál na údržbu+dezif.materiál-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 261,75 € | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/20/0086 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 204,59 € | 12.08.2020 | 04.09.2020 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/20/0101 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 165,71 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/20/0120 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 262,69 € | 16.11.2020 | 04.12.2020 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DF/20/0324 | Materiál na údržbu-škola | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 346,50 € | 10.12.2020 | 24.12.2020 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/20/0129 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 175,83 € | 09.12.2020 | 24.12.2020 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/20/0046 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 235,52 € | 27.05.2020 | 25.06.2020 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/20/0014 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 313,81 € | 03.03.2020 | 21.03.2020 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
036/20 | Trvalá objednávka na rok 2020-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás farby, laky a ostatný pomocný materiál podľa vlastného výberu. Oprávnená osoba: Ján Klembara | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 0,00 € | 14.01.2020 | 25.01.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka | |||
035/20 | Trvalá objednávka na rok 2020-podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás farby, laky a ostatný pomocný materiál podľa vlastného výberu. Oprávnené osoby: Mgr. Voščeková, p. Brondoš | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 0,00 € | 14.01.2020 | 25.01.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka | |||
DF/19/0313 | Materiál na údržbu-škola | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 294,86 € | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DF/19/0294 | Materiál na údržbu-účelov.prostr.-ŠI | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 441,05 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DF/19/0269 | Materiál na údržbu-účel.-ŠI | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 266,39 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Helena Orolinová | Faktúra |