PULZAR, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PULZAR, s.r.o.
  • IČO: 31702465
  • Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/20/0086 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 204,59 € 12.08.2020 04.09.2020 Helena Orolinová Faktúra
DFP/20/0101 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 165,71 € 01.10.2020 05.11.2020 Helena Orolinová Faktúra
DFP/20/0120 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 262,69 € 16.11.2020 04.12.2020 Helena Orolinová Faktúra
DF/20/0324 Materiál na údržbu-škola Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 346,50 € 10.12.2020 24.12.2020 Helena Orolinová Faktúra
DFP/20/0129 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 175,83 € 09.12.2020 24.12.2020 Helena Orolinová Faktúra
DFP/20/0061 Materiál na údržbu+dezif.materiál-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 261,75 € 01.07.2020 01.08.2020 Helena Orolinová Faktúra
DFP/20/0046 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 235,52 € 27.05.2020 25.06.2020 Helena Orolinová Faktúra
DFP/20/0014 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 313,81 € 03.03.2020 21.03.2020 Helena Orolinová Faktúra
036/20 Trvalá objednávka na rok 2020-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás farby, laky a ostatný pomocný materiál podľa vlastného výberu. Oprávnená osoba: Ján Klembara Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 0,00 € 14.01.2020 25.01.2020 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
035/20 Trvalá objednávka na rok 2020-podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás farby, laky a ostatný pomocný materiál podľa vlastného výberu. Oprávnené osoby: Mgr. Voščeková, p. Brondoš Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 0,00 € 14.01.2020 25.01.2020 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/19/0313 Materiál na údržbu-škola Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 294,86 € 06.12.2019 20.12.2019 Helena Orolinová Faktúra
DF/19/0294 Materiál na údržbu-účelov.prostr.-ŠI Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 441,05 € 02.12.2019 17.12.2019 Helena Orolinová Faktúra
DF/19/0269 Materiál na údržbu-účel.-ŠI Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 266,39 € 08.11.2019 21.11.2019 Helena Orolinová Faktúra
DF/19/0246 Materiál na údržbu-účel.prostr.-ŠI Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 734,64 € 24.10.2019 01.11.2019 Helena Orolinová Faktúra
DFP/19/0096 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 383,88 € 11.09.2019 24.09.2019 Helena Orolinová Faktúra
DFP/19/0086 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 258,97 € 22.08.2019 21.09.2019 Helena Orolinová Faktúra
DFP/19/0076 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 408,27 € 01.08.2019 29.08.2019 Helena Orolinová Faktúra
DFP/19/0059 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 252,37 € 14.06.2019 28.06.2019 Helena Orolinová Faktúra
DF/19/0086 Materiál na údržbu-škola Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 531,68 € 16.04.2019 25.04.2019 Helena Orolinová Faktúra
DFP/19/0016 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 379,29 € 28.02.2019 28.03.2019 Helena Orolinová Faktúra
« 1 2 3 4 5 »