PULZAR, s.r.o.
Informácie
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/19/0246 | Materiál na údržbu-účel.prostr.-ŠI | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 734,64 € | 24.10.2019 | 01.11.2019 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/19/0096 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 383,88 € | 11.09.2019 | 24.09.2019 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/19/0086 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 258,97 € | 22.08.2019 | 21.09.2019 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/19/0076 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 408,27 € | 01.08.2019 | 29.08.2019 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/19/0059 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 252,37 € | 14.06.2019 | 28.06.2019 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DF/19/0086 | Materiál na údržbu-škola | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 531,68 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/19/0016 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 379,29 € | 28.02.2019 | 28.03.2019 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
033/19 | Trvalá objednávka na rok 2019-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás farby, laky a ostatný pomocný materiál podľa vlastného výberu. Oprávnená osoba: Ján Klembara | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 0,00 € | 16.01.2019 | 26.01.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka | |||
032/19 | Trvalá objednávka na rok 2019-podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás farby, laky a ostatný pomocný materiál podľa vlastného výberu. Oprávnené osoby: Mgr. Voščeková, p. Brondoš | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 0,00 € | 16.01.2019 | 26.01.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka | |||
DFP/18/0132 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 354,65 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DF/18/0287 | Materiál na údržbu-škola | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 194,50 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/18/0119 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 331,19 € | 19.11.2018 | 05.12.2018 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/18/0104 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 138,43 € | 16.10.2018 | 08.11.2018 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/18/0077 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 359,87 € | 20.08.2018 | 11.09.2018 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DF/18/0156 | Materiál na údržbu-škola | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 141,18 € | 19.07.2018 | 03.08.2018 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DFP/18/0065 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 226,11 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
033/18 | Trvalá objednávka na rok 2018 -hlavná činnosť. Objednávame si u Vás farby, laky a ostatný pomocný materiál podľa vlastného výberu. Oprávnená osoba: Ján Klembara | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 0,00 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka | |||
032/18 | Trvalá objednávka na rok 2018 -podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás farby, laky a ostatný pomocný materiál podľa vlastného výberu. Oprávnené osoby: Mgr. Voščeková, p. Brondoš | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 0,00 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka | |||
DFP/17/0128 | Materiál na údržbu-PČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 183,43 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Helena Orolinová | Faktúra | ||||
DF/17/0283 | Materiál na údržbu-HČ | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 60,63 € | 18.12.2017 | 23.12.2017 | Helena Orolinová | Faktúra |