DF/22/0052 |
Zapožičanie lyž.kompletu a skipasy - lyžiarky výcvik-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SNOWPARK Lučivná, s.r.o. |
36495867 |
|
2 040,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0426 |
Žalúzie na okná-2.podlažie budovy školy+montáž |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Martin Bendík-MODEL |
32861737 |
|
2 700,00 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0428 |
Žalúzie 3.a 4.poschodie+ montáž-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Martin Bendík-MODEL |
32861737 |
|
5 671,60 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0049 |
Záclony, behúne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
579,70 € |
23.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0363 |
Vyšívací stroj Brother-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIA SPECIAL, s.r.o. |
31587437 |
|
1 250,00 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFK/22/0002 |
Vypracovanie projekt.dokumentácie-CURI 3 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ARCHIMA, s.r.o. |
36496341 |
|
35 496,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0253 |
Vypracovanie a odoslanie súhrnnych správ za I. polrok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TENDER-KONZULT, s.r.o. |
36211273 |
|
90,00 € |
26.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0074 |
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
48,96 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0025 |
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
53,04 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0075 |
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
102,00 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0302 |
Výmena hlavného ističa a merac.transformátorov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
1 750,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0212 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-účelové FP-vyúčtov. zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
880,91 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0346 |
Volejbalová lopta-1 ks-vzdeláv. poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AK SPORT, s.r.o. |
47163526 |
|
72,26 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0269 |
Vodné+stočné+zrážková voda 8/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
535,07 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0100 |
Vodné+stočné+zrážková voda 8/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
579,67 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0268 |
Vodné+stočné+zrážková voda 8/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
241,08 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0229 |
Vodné+stočné+zrážková voda 7/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
245,53 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0435 |
Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
559,84 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0167 |
Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
606,50 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0434 |
Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
244,99 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0333 |
Vodné+stočné+zrážková voda 10/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
67,13 € |
07.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0126 |
Vodné+stočné+zrážková voda 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
72,74 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0307 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
809,98 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0116 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
877,46 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0306 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
350,96 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0228 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
647,51 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0084 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
701,45 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0205 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
800,67 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0072 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
867,40 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0204 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
389,99 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |