Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/22/0186 Elektr.energia 7/2022-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 23,00 € 04.07.2022 28.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0190 Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 207,23 € 04.07.2022 28.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0206 Telefóny-pevné linky-6/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 52,64 € 11.07.2022 28.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0202 Magio Tv-6/2022=ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 08.07.2022 28.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0201 Mobilný telefón 1/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 26,23 € 08.07.2022 28.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0200 Mobilný telefón 6/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,66 € 08.07.2022 28.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0218 Čistič okien Kärcher-1 ks-HČ Stredná odborná škola 37947541 FAST PLUS, a.s. 35712783 107,30 € 28.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0080 Čistič okien Kärcher-1 ks-PČ Stredná odborná škola 37947541 FAST PLUS, a.s. 35712783 105,00 € 28.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0215 Koberce, záclony-ŠI-účelové FP Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 340,16 € 26.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0214 Koberce-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 352,38 € 26.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0075 Radiátor+príslušenstvo-PČ Stredná odborná škola 37947541 Tatragas, Ing. Rudolf Škovira 17119821 150,00 € 21.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0074 Kamera s príslušenstvom-výťahy-PČ Stredná odborná škola 37947541 Ing. Maroš Minich 43723144 95,00 € 26.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0217 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 49,02 € 21.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0079 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,65 € 21.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0219 Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 ŠEVT a.s. 31331131 54,26 € 01.08.2022 03.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0081 Paletový vozík-vyúčtov.zálohy+doprava-PČ Stredná odborná škola 37947541 EULift s.r.o. 35724871 378,98 € 08.08.2022 09.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0245 Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 ASKO nábytok, s.r.o. 35909790 1 517,92 € 18.08.2022 20.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0244 Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 ASKO nábytok, s.r.o. 35909790 1 020,30 € 18.08.2022 20.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0243 Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 ASKO nábytok, s.r.o. 35909790 241,98 € 18.08.2022 20.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0250 Skrinka zrkadlová, lišty-ŠI-účelové FP-vyúčt.zálohy Stredná odborná škola 37947541 OBI SLOVAKIA, s.r.o. 48258946 156,95 € 23.08.2022 24.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0252 Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 ASKO nábytok, s.r.o. 35909790 499,00 € 24.08.2022 25.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0251 Regálová polica-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 449,75 € 24.08.2022 25.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0089 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 35,88 € 18.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0085 Elektr.energia 7/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 864,10 € 08.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0086 Plyn 7/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 1 272,03 € 08.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0232 Plyn 7/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 1 174,18 € 08.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0225 Strava zamestnancov-jedálne kupóny Stredná odborná škola 37947541 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 897,14 € 03.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0226 Pracovná zdravot. služba 7/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 05.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0227 Revízie výťahov 1-7/2022-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro 32880944 322,56 € 04.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0083 Revízie výťahov 1-7/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro 32880944 349,44 € 04.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »