Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/22/0124 Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 367,04 € 04.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0126 Čistiace prostriedky-ŠI Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 324,49 € 04.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0116 Textilný materiál-škola Stredná odborná škola 37947541 BROZ – BRACHŇAK s.r.o. 51774810 98,08 € 04.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0042 Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 833,77 € 04.05.2022 24.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0043 Čistiace prostriedky-PČ Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 428,15 € 04.05.2022 24.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0122 Strava zamestn.-jedálne kupóny Stredná odborná škola 37947541 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 5 497,14 € 04.05.2022 25.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0121 Pracovná zdravotná služba-4/2022 Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 04.05.2022 25.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0127 Toaletný papier-škola Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 117,14 € 05.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0123 Strava žiakov 4/2022-O,V Stredná odborná škola 37947541 Ham Ham, s.r.o. 46992154 914,60 € 05.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0137 Tv Magio-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 06.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0135 Telefóny-pevné linky-4/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 52,37 € 06.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0134 Mobilný telefón 4/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 13,19 € 06.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0133 Mobilný telefón 4/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 26,37 € 06.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0047 Mobilný telefón 4/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,40 € 06.05.2022 24.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0046 Mobilný telefón 4/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 4,20 € 06.05.2022 24.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0136 VBA prístup-VUC-net- 4/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2022 31.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0128 Papier Experia-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 187,26 € 09.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0129 Čistiace prostriedky-škola Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 163,56 € 09.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0044 Plyn 4/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 4 470,83 € 09.05.2022 24.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0130 Plyn 4/2022-ŠI,škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 4 126,91 € 09.05.2022 25.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0132 Elektr.energia 4/2022-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 1 184,53 € 09.05.2022 31.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0131 Elektr.energia 4/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 267,86 € 09.05.2022 31.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0045 Elektr.energia 4/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 1 283,25 € 09.05.2022 01.06.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0138 Látka ZIDAN-škola Stredná odborná škola 37947541 Dušan Husár - MOMENT 14344301 243,00 € 10.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0139 Kancelárske potreby-CHO-kateg.C Stredná odborná škola 37947541 JMSVIT s.r.o. 36469483 41,40 € 10.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0048 Dezinsekcia priestorov PČ Stredná odborná škola 37947541 DDD Servis Hriva 17282900 140,00 € 10.05.2022 24.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0141 Internet 5/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 202,37 € 16.05.2022 25.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0140 Oprava stropov po ukončení rekonštrukcie a modernizác.elektroinštal.-prízemné podlažie-škola Stredná odborná škola 37947541 MILEO, s.r.o. 45678596 40 976,00 € 17.05.2022 25.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0142 Internet 5/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 24,00 € 17.05.2022 31.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0143 Textilný materiál-škola Stredná odborná škola 37947541 BROZ – BRACHŇAK s.r.o. 51774810 26,95 € 18.05.2022 25.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »