DF/22/0367 |
Rýchlonapínak-škola-vzdel.poukazy-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
26,53 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0146 |
Chladničky-3 ks-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
867,00 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0372 |
Úprava programu MAGMA-stravovacie karty, finan.príspevok-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
165,60 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0371 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
169,70 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0369 |
Oprava elektr.zariadení-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
225,89 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0368 |
Servisné práce na výťahoch 8-12/2022-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
239,42 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0148 |
Oprava elektr.zariadení-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
244,71 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0147 |
Servisné práce na výťahoch 8-12/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
259,37 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
186/22 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
- 1 ks sporák MORA E 2250AW.
Cena objednávky cca 228,46 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DFP/22/0144 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
20,56 € |
28.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0361 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
96,90 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0360 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
344,50 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0359 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
54,45 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0363 |
Vyšívací stroj Brother-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIA SPECIAL, s.r.o. |
31587437 |
|
1 250,00 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0139 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
180,25 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0138 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
1 914,76 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0136 |
Toner do tlačiarne-2ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PP comp, s.r.o. |
36782009 |
|
60,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0137 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
75,70 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0141 |
Obrusy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
180,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0140 |
Posteľné obliečky, plachty-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
1 587,60 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |