Faktúra č. DF/22/0371

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0371
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-škola
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 169,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: /22
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť