Faktúra č. DFP/22/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota: 1 914,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 033/22
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť