DFP/22/0198 |
dvere |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
830,40 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0200 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
815,41 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0199 |
inventár prevádzky PČ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
1 078,85 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0197 |
motorová kosačka s pojazdom, vedra, odhrňovač, hrable |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
754,02 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0379 |
inventár žiacke kuchynky potravinova výroba |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
2 062,27 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0380 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
1 213,51 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0196 |
el. vrtacie kladivo, elektr. brúska |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
505,97 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0195 |
kuchynka linka, skrinka sektorova |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NÁBYTOK MIA s.r.o |
45417172 |
|
1 122,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0378 |
kresla, stoličky, stoliky a vaky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NÁBYTOK MIA s.r.o |
45417172 |
|
1 999,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0376 |
batérie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
9,72 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0375 |
disk plechový 4 ks, snímač tlaku pneu., pneuservisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
600,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0374 |
dataprojektory |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
1 980,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0377 |
kancelárske potreby, kreslo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
1 187,80 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0194 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
JURPACK s.r.o. |
47064277 |
|
178,28 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
5710729237 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,84 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0192 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
64,40 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0191 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
119,90 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0372 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 020,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0039 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
646,40 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0193 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
56,94 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0190 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0189 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
292,41 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0188 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
387,32 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0371 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
77,10 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0183 |
kozmetické lehatko |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
558,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0187 |
nerezové vaničky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KTR steel s.r.o. |
36512851 |
|
342,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0017 |
vodné a stočné 07.09.2022 - 15.12.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 446,73 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0181 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
31,36 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0186 |
baner |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
840,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0185 |
aktualizácia pokladni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
96,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |