Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0015 členský príspevok 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zväz obchodu SR 30808839 170,00 € 19.01.2023 01.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0097 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 187,80 € 28.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0133 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 199,32 € 28.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0173 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 209,64 € 28.11.2023 01.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0184 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 21.08.2023 30.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0287 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 20.11.2023 30.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0026 členský príspevok 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 02.02.2023 14.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0040 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0110 služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.05.2023 30.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0156 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zatkat s. r. o. 53055993 79,20 € 03.11.2023 08.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0140 čiapky a rukavice biele doplnenia kuchyňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wintex s.r.o. 31700438 80,89 € 04.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0254 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wintex s.r.o. 31700438 418,75 € 18.10.2023 26.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0321 športové potreby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 102,40 € 15.12.2023 20.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0320 športové potreby VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 167,95 € 15.12.2023 20.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0073 športová trofej štítky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 50,00 € 03.04.2023 11.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0072 lopta volejbalová Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 20,00 € 03.04.2023 11.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0098 lopta futbalová, hokejka florbal VP Durkaj Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 159,70 € 09.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0097 lopta volejbalová VP Kačeriaková Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 153,50 € 09.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0044 predlženie registrácie domény sosvt.eu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 8,39 € 27.02.2023 27.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0115 hosting WP GURU sosvt.sk sosvt.eu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 97,63 € 29.05.2023 29.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0141 sosvt.sk - predlženie domény Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 29.06.2023 29.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0168 servitky, misky doplnenie Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WAMM East s.r.o. 55656358 72,48 € 16.11.2023 23.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0171 spotrevbný materiál - misky, viečko Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WAMM East s.r.o. 55656358 4,84 € 22.11.2023 29.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0011 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 313,41 € 22.09.2023 23.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0214 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 196,78 € 22.09.2023 23.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0015 vodné a stočné 19.09.2023 - 08.12.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 312,10 € 15.12.2023 19.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0003 vodné a stočné 06.12.2022 - 06.03.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 203,65 € 14.03.2023 12.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0064 vodné a stočné 07.09.2022 - 06.03.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 265,51 € 14.03.2023 12.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0007 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 482,18 € 14.06.2023 11.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0092 čistenie kanalizácie pretlakovým vozom Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VT-KANAL s.r.o. 46515283 100,00 € 23.06.2023 28.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »