Faktúra č. DFP/23/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrevbný materiál - misky, viečko
  • Dátum doručenia: 22.11.2023
  • Celková hodnota: 4,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 095/2023
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
095/2023 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 500 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WAMM East s.r.o. 55656358 0,00 € 10.11.2023 16.11.2023 Objednávka
Tlačiť