Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/23/0112 on-line kniha účtovné súvzťažnosti Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 170,03 € 19.05.2023 19.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0109 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 48,60 € 15.05.2023 22.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0065 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 300,13 € 15.05.2023 22.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0105 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 12.05.2023 22.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0067 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 272,73 € 18.05.2023 23.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0071 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 578,44 € 18.05.2023 26.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0070 elektrické nožnice, olej motorový, rozpúšťadlo živice Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 127,60 € 18.05.2023 29.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0068 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 278,98 € 18.05.2023 29.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0069 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 583,39 € 18.05.2023 29.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0115 hosting WP GURU sosvt.sk sosvt.eu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 97,63 € 29.05.2023 29.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0114 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 287,75 € 24.05.2023 29.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0110 služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.05.2023 30.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0111 farby-laky súťaž Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 COLOR Jakubová Monika 37355821 104,89 € 19.05.2023 31.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0005 zemný plyn 05/2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 370,00 € 02.05.2023 31.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0073 preprava zamestnancov Rimavská Sobota Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Migaľbus s.r.o. 55293263 600,00 € 30.05.2023 01.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0113 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dataservis Vranov spol.s.r.o. 36734039 62,35 € 23.05.2023 01.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0072 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 163,50 € 24.05.2023 01.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0108 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 956,04 € 15.05.2023 01.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0107 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 720,16 € 15.05.2023 01.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0106 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,65 € 15.05.2023 01.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0074 regál kovový, vedrá - doplnenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 142,61 € 30.05.2023 07.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0117 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,78 € 31.05.2023 07.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0116 poplatok z mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 193,87 € 29.05.2023 07.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0077 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 01.06.2023 08.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0076 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 226,96 € 01.06.2023 08.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0078 krabice CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 117,60 € 01.06.2023 08.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0084 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 59,03 € 05.06.2023 09.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0079 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Pavol Valovčin - Unitech 35341033 44,29 € 02.06.2023 09.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0010 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 60,00 € 01.06.2023 09.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0083 fólia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Technology Slovakia s.r.o. 36388173 71,82 € 02.06.2023 09.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »