Faktúra č. DFP/23/0076

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0076
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 226,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/2023 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 0,00 € 23.05.2023 31.05.2023 Objednávka
Tlačiť