Faktúra č. DFP/23/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrické nožnice, olej motorový, rozpúšťadlo živice
  • Dátum doručenia: 18.05.2023
  • Celková hodnota: 127,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/2023
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2023 Objednávame si u Vás elektrické nožnice podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 100€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 0,00 € 18.05.2023 18.05.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť