Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0058 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 259,76 € 03.03.2022 03.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0014 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 19,80 € 28.02.2022 08.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0003 reklamné predmety Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SIETTEX s.r.o. 44189192 871,20 € 04.03.2022 08.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0051 oprava zariadení - výmena ohrievača vody Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 750,00 € 28.02.2022 08.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0015 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 24,00 € 28.02.2022 08.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0052 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 179,12 € 28.02.2022 08.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0055 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 83,53 € 02.03.2022 09.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0067 ĆK ITIC Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TransData s.r.o 35741236 126,00 € 08.03.2022 10.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0019 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 118,45 € 09.03.2022 11.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0053 zásobník, mop super a vedro Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 80,46 € 01.03.2022 11.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0017 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 253,81 € 02.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0059 služba technika BOZP 01/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 04.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0016 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 67,91 € 02.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0057 ochranné pracovné pomôcky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wintex s.r.o. 31700438 53,42 € 02.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0056 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 260,38 € 02.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0002 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 269,60 € 02.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0061 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 07.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0054 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 02.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0074 ISICE EURO členské Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 130,00 € 11.03.2022 15.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0066 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0065 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 39,53 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0064 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0063 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 28,30 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0062 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0073 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 87,82 € 09.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0072 čistenie kanalizácie pretlakovým strojom Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VT-KANAL s.r.o. 46515283 160,00 € 09.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0068 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 09.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0018 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 151,27 € 03.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0071 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 512,93 € 09.03.2022 18.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0070 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 357,06 € 09.03.2022 18.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »