Faktúra č. DFB/22/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava zariadení - výmena ohrievača vody
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 750,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 038/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
038/2022 Objednávame si u Vás výmenu plynového ohrievača vody v učebni CV v celkovej predpokladanej sume 750eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 0,00 € 14.02.2022 16.02.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť