Faktúra č. DFB/22/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobník, mop super a vedro
  • Dátum doručenia: 01.03.2022
  • Celková hodnota: 80,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02/2022
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť