DFB/23/0124 |
Adobe CC for Teams All Apps MP EDU 25+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alla s.r.o. |
46489541 |
|
994,56 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0086 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
1 293,66 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0082 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
330,58 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0123 |
revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
930,00 € |
07.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0118 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 617,50 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0011 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
837,60 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0132 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
122,80 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0131 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
90,50 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0130 |
kontrola bezpečnosti telocvične |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
|
192,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0081 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
855,70 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0080 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
423,47 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0075 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
411,74 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0129 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0128 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
42,40 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0127 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0126 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0125 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0085 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
338,04 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0134 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
629,00 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0087 |
soľ tabletová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
31,20 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0133 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0137 |
ubytovanie Nitra |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
HOTEL PATRIK, s.r.o. |
36717215 |
|
947,71 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
Microsoft Office 2019 HOME and Student PC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Digital Coach s. r. o. |
47845333 |
|
74,70 € |
21.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0088 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mária Bajcurová |
10809864 |
|
136,00 € |
16.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0136 |
poplatok z mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
146,10 € |
15.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0090 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
254,96 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0091 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
255,00 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0092 |
čistenie kanalizácie pretlakovým vozom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
100,00 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0135 |
doplnenie zdvihák, kľuč, skrutka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PK AUTO, spol.s r.o. |
31733174 |
|
85,44 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |