Faktúra č. DFP/23/0075

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0075
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 411,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02/2023
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť