Faktúra č. DFP/23/0087

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0087
  • Popis fakturovaného plnenia: soľ tabletová
  • Dátum doručenia: 15.06.2023
  • Celková hodnota: 31,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 061/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
061/2023 Objednávame si u Vás prostriedky do umývačky riadu a tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 200€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 0,00 € 14.06.2023 14.06.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť