Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0079 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Pavol Valovčin - Unitech 35341033 44,29 € 02.06.2023 09.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0083 fólia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Technology Slovakia s.r.o. 36388173 71,82 € 02.06.2023 09.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0082 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 330,58 € 02.06.2023 13.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0081 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 855,70 € 02.06.2023 16.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0080 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 423,47 € 02.06.2023 16.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0006 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 327,00 € 02.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0084 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 59,03 € 05.06.2023 09.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0119 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 05.06.2023 13.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0085 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 338,04 € 06.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0122 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 980,80 € 06.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0121 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 628,99 € 06.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0120 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 690,21 € 06.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0124 Adobe CC for Teams All Apps MP EDU 25+ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alla s.r.o. 46489541 994,56 € 07.06.2023 12.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0086 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Henkel Slovensko spol. s.r.o. 17324246 1 293,66 € 07.06.2023 12.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0123 revízie plynových zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 930,00 € 07.06.2023 13.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0129 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0128 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 42,40 € 08.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0127 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 08.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0126 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,07 € 08.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0125 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0132 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 122,80 € 12.06.2023 14.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0131 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 90,50 € 12.06.2023 14.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0130 kontrola bezpečnosti telocvične Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 192,00 € 12.06.2023 16.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0133 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 12.06.2023 21.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0134 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ASC Applied Software Consultants 31361161 629,00 € 14.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0007 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 482,18 € 14.06.2023 11.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0087 soľ tabletová Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 31,20 € 15.06.2023 21.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0136 poplatok z mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 146,10 € 15.06.2023 26.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0135 doplnenie zdvihák, kľuč, skrutka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PK AUTO, spol.s r.o. 31733174 85,44 € 15.06.2023 29.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0088 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mária Bajcurová 10809864 136,00 € 16.06.2023 26.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »