Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0125 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 695,91 € 18.09.2023 29.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0128 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 239,20 € 19.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0129 deratizácia a dezinsekcia školy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Miroslav Dzurik 41390202 1 992,00 € 19.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0127 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 332,62 € 19.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0130 točna na tortu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Anna Jalcs - Svet pečenia 52803686 471,50 € 21.09.2023 26.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0213 verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 204,00 € 21.09.2023 26.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0215 fen Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 81,60 € 22.09.2023 27.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0131 fen Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 62,90 € 22.09.2023 27.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0132 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 325,88 € 22.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0011 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 313,41 € 22.09.2023 23.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0214 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 196,78 € 22.09.2023 23.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0216 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 26,03 € 25.09.2023 27.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0217 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 149,55 € 27.09.2023 05.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0134 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 87,12 € 28.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0133 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 199,32 € 28.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0137 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 197,62 € 02.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0138 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 757,92 € 02.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0136 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 92,70 € 02.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0220 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 380,00 € 02.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0018 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 761,60 € 02.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0135 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0012 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 484,00 € 02.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0222 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 30,98 € 03.10.2023 10.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0221 revízia bleskozvodov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 336,00 € 03.10.2023 11.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0139 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 25,26 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0224 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0223 kefa na zámkovú dlážbu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 13,08 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0140 čiapky a rukavice biele doplnenia kuchyňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wintex s.r.o. 31700438 80,89 € 04.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0226 tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 253,20 € 04.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0225 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 73,67 € 04.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra