DFP/23/0125 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
695,91 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0128 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
239,20 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0129 |
deratizácia a dezinsekcia školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
1 992,00 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0127 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
332,62 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0130 |
točna na tortu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Anna Jalcs - Svet pečenia |
52803686 |
|
471,50 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0213 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0215 |
fen |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
81,60 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0131 |
fen |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
62,90 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0132 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
325,88 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/23/0011 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 313,41 € |
22.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0214 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 196,78 € |
22.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0216 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,03 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0217 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
149,55 € |
27.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0134 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
87,12 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0133 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
199,32 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0137 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
197,62 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0138 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
757,92 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0136 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
92,70 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0220 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 380,00 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0018 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
761,60 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0135 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/23/0012 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 484,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0222 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
30,98 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0221 |
revízia bleskozvodov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
336,00 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0139 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
25,26 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0224 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0223 |
kefa na zámkovú dlážbu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
13,08 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0140 |
čiapky a rukavice biele doplnenia kuchyňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
80,89 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0226 |
tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
253,20 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
73,67 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |